一是聚焦同向发力。谋划2025年审计项目计划,围绕“百千万工程”、制造业高质量发展、专项债券管理使用、垦造水田等重点领域开展专项审计和融入式审计。持续推进“巡审联动”,适时开展市属资源资产管理和绩效情况审计调查,做好国有企业财政财务收支审计,组织实施镇(街)领导干部经济责任“授权审”。
二是聚焦成果转化。坚持落实“三个区分开来”,针对EPC项目管理、政府投资项目立项概算审核、征地拆迁与青苗补偿、市属企业融资等方面发现的问题提炼审计建议、撰写审计专报,推动共同过好“紧日子”。适时更新审计发现常见问题和应关注事项清单,分片(区)开展与镇(街)一线座谈交流,指导内审机构建设。
三是聚焦专项整改。全力做好2024年度审计发现问题整改工作,开展2023年度审计工作报告整改情况“回头看”,起草2022年度审计发现突出问题整改落实情况报告并代表市政府向市人大常委会报告。指导督促落实江门主要领导干部经济责任审计和我市主要领导自然资源审计等项目的整改工作,适时通报上级审计发现问题整改落实情况。
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